职位描述:
1. 开展内部审计工作,审计各部门及各业务领域有无舞弊问题。
2. 对公司各个部门的业务流程、财务报表、内部控制制度等进行审计,发现问题并提出改进建议。
3. 跟踪审计问题的整改进展情况,确保问题得到及时解决和改进。
4.根据公司管理层要求,进行特殊审计任务;
5.领导安排的其他工作。
【任职要求】
1. 专科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业背景优先。
2. 具备一定的财务审计工作经验,熟悉审计流程和方法。
3. 熟练掌握Excel,PPT,word等办公软件等。。
4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各个部门进行有效的沟通和协调。
5. 具备较强的分析和问题解决能力,能够独立思考和提出合理的改进建议。
6. 具备较强的抗压能力和责任心,能够按时完成工作任务。