职位描述
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职位说明:
1.建立健全公司内部审计制度体系,制定年度审计计划、审计方案;组织实施项目公司内部审计(经责审计、内控审计、财务收支审计、工程项目审计等)工作,组织开展年度企业内部控制评价工作;
2.协调各所属公司配合、接受上级及外部机构的审计、检查;
3.对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进,组织实施违规经营投资责任追究工作;
4.协助落实、执行审计规范和管理制度,监督有关规章制度的实施,并定期对所属单位有关法律法规、规章制度的贯彻落实情况进行监督检查;
5.完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1.具有中级以上职称或CPA资格优先;中共党员优先;
2.从事审计、财务管理等相关岗位3年以上工作经验;
3.具有较为全面的财务管理、会计核算、内部审计等专业能力;
4.具有较强的文字及口头表达能力、学习能力和组织协调能力;
5.具有良好的职业道德和行为操守、责任心,能够接受较强的工作压力和短期出差。